9月5日,县审计局召开巡察整改专题党组会,对巡察整改情况进行了全面梳理。根据县委第一巡察组对县审计局党组的巡察反馈意见,县审计局明确目标措施,层层压实责任,开展齐抓共管、治标治本的巡察整改,将巡察问题整改落实到位,将全面从严治党的责任落到实处。
以上率下,督促责任传导到人。局党组成立了巡察整改落实工作领导小组,由局党组书记、局长担任组长。召开专题党组会,将7个方面26项具体问题逐条研究,制定巡察反馈意见整改方案,细化责任分解到人,将问题、措施、责任领导、责任股室、整改期限明晰化、表格化。班子成员带头认领问题,带头落实整改。
由点及面,紧盯长效机制建立。深刻剖析巡察问题的深层次原因,坚持问题导向,坚持标本兼治,从完善修订制度入手,着力抓好长效机制建立。县审计局制定出台了《内部管理制度(试行)》、《工作预决算管理制度(试行)》、《重大审计项目质量评估考核管控制度(试行)》、《审计执行督查办法(试行)》等4项制度。
严厉问责,督促责任追究到位。针对巡察反馈的.差旅费报销不规范,审核把关不严、公务接待不规范、工会经费管理使用不规范等问题,局党组对相关责任人进行了严肃问责追责,对1名相关人员进行了提醒教育谈话。
优势互补,推动巡察审计联动。将巡察工作和审计项目年度安排及时对接,把审计全覆盖和巡察全覆盖有机结合起来,有效实现监督对象的全面覆盖,消除监督“盲区”。巡察前,审计提供相关的审计报告、审计决定书、审计移送书等资料信息,为明确巡察重点方向提供一手资料。审计项目立项、执行前,与巡察进行对接,了解巡察发现的问题,明确审计重点和方向。通过计划对接、信息互通、成果共享多维联动,提升巡察和审计监督的综合成效。